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. Módulo: VENDAS Módulo Vendas: Pedidos → 3º Passo → Financeiro . Esta tela é utilizada para verificar descontos e multas a serem aplicadas ao pedido efetuado . |
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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos
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Nessa tela é Informado os dados financeiros para geração do título a receber.
O botão que dá acesso a tela só aparece depois de gravar o pedido.
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•Cód. Banco: Código do Banco relacionado ao Pedido;
•Desconto Pontualidade: Percentual de desconto a ser aplicado caso o cliente efetue o pagamento até a data prevista;
•Multa: Percentual de multa a ser aplicado caso o cliente efetue o pagamento posterior a data estabelecida.
•Valor Boleto: Valor do serviço do banco para emissão de boleto.
•Tp Juros: Diário ou mensal.
•Juros: Percentual de juros a serem cobrados;
•Vl Desconto: Valor em moeda de desconto;
•% Desconto: Valor em % de desconto;
•Despesas Acessórias R$: Permite informar o valor de despesas acessórias.Considera na Base de ICMS
•Considera na Base de ICMS ST: Somente é considerado no valor incluído para >>
- Despesas Acessórias R$:
- Não sendo considerado no valor incluído em `Vl. Desconto`, para se considerado o desconto no imposto deve ser colocado o desconto diretamente no item, dentro do pedido no passo 2 - Itens.
•Considera (Desconto) na Base de ICMS ST: Se checkbox selecionado abater o valor que foi preenchido no campo "Vl Desconto" da base de cálculo do ICMS..
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Ao clicar em Gravar , todas as alterações feitas nessa tela serão salvas.
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